環(huán)科公司召開企業(yè)風險管理及內(nèi)部控制制度實施情況專項工作交流會

9月18日上午,城發(fā)集團審計部副經(jīng)理吳鳳東一行3人到環(huán)科公司指導企業(yè)風險管理及內(nèi)部控制制度專項整治工作。集團派駐第一紀檢組組長陽紅衛(wèi),公司支部書記、總經(jīng)理吳忠,紀檢委員、副總經(jīng)理李令茹及相關人員參加會議。

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會議先由環(huán)科公司支部書記吳忠介紹成立企業(yè)風險管理及內(nèi)部控制制度實施情況自查工作小組成員及分工,宣讀《環(huán)科公司企業(yè)風險管理及內(nèi)部控制制度實施情況專項檢查的工作方案》并對下步工作作出強調:一是提高政治站位,強化思想認識。高度重視專項檢查工作,結合公司業(yè)務范圍對照清單進行自查。不斷鞏固拓展清廉國企建設成果,全面扎實推進專項治理,確保專項治理落地見效;二是夯實學習教育,涵養(yǎng)廉潔文化。要不斷夯實黨紀法規(guī)學習教育,努力做到學思共踐,把廉政黨課、提醒談話、風險隱患排查納入清廉國企建設固定動作,用職工群眾喜聞樂見、易于接受的形式,擦亮企業(yè)高質量發(fā)展的鮮明“清廉”底色;三是加強內(nèi)控監(jiān)督,完善公司治理。構建黨組織領導、紀檢統(tǒng)籌,紀檢監(jiān)察、財務、法務、內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、全面風險管理協(xié)同聯(lián)動的監(jiān)督體系,全面落實“兩個一以貫之”,建立以章程為基礎的“1+N”公司治理制度體系,構建權責法定、權責透明、協(xié)調運轉、有效制衡的公司治理機制。

隨后,集團審計部吳鳳東表示,要從細從實從嚴完成自查自糾工作,嚴格按照檢查工作組要求及時提供所需的檢查資料,抓住此次機會,查漏補缺,優(yōu)化提升。針對查找出的問題及時整改,避免檢查流于形式。同時,要嚴明工作紀律,注意信息保密,按時梳理自查工作進度,報送自查報告。


供稿:紀檢監(jiān)察部

編輯:綜合管理部